|
|
Faktúra |
71
|
učebné pomôcky
|
197,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Úhrada faktúry: 20250215
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.05.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
QR platba Telekom
|
244,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistenie kanálu
|
670,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
EKOKANAL s.r.o |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
overenie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
registračný poplatok
|
112,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
oprava kľučky
|
361,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina
|
1 618,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.05.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
plyn
|
185,50 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.05.2025 |
SSE a.s. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
účtovný SW
|
121,77 |
s DPH |
|
2/2008
|
30.04.2025 |
IVES |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
tonery
|
497,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vema, mzdový SW
|
17,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
katrin system
|
372,44 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Majster Papier Revúca |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom vozidla
|
43,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Obec Polomka, s.r.o. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
revízia telocvične
|
198,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Roman Mesiarik- REVTECH, s.r.o. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
QR platba Telekom
|
244,66 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
edukačné tabule
|
645,42 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
učebné pomôcky
|
15,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
katrin systém
|
76,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Majster Papier Revúca |
Základná škola , Komenskeho 34, 97666 Polomka |
Sviteková Magdaléna |
|
|
16.10.2025 |